• 内蒙古自治区赤峰市信访局决算公开表
  • 发布时间:2016-12-02
    文档来源:赤峰市信访局办公室
  •  

    收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    部门决算公开01

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    727.71

    一、一般公共服务支出

    28

    669.12

    其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    29

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    30

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    32

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    六、其他收入

    7

    0.00

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    35

    17.63

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    14.56

     

    10

     

    十、节能环保支出

    37

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    38

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    39

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

    26.40

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

    0.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    49

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    50

    0.00

    本年收入合计

    24

    727.71

    本年支出合计

    51

    727.71

    用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

    结余分配

    52

    0.00

    年初结转和结余

    26

    0.00

    年末结转和结余

    53

    0.00

    总计

    27

    727.71

    总计

    54

    727.71

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门决算公开03

     

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

     

    金额单位:万元

     

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    727.71

    409.11

    318.60

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    一般公共服务支出

    669.12

    350.52

    318.60

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    669.12

    350.52

    318.60

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2010308

    信访事务

    669.12

    350.52

    318.60

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    17.63

    17.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    1.10

    1.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080304

    财政对工伤保险基金的补助

    1.10

    1.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    16.53

    16.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    16.53

    16.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    14.56

    14.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21005

    医疗保障

    14.56

    14.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2100501

    行政单位医疗

    14.56

    14.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    26.40

    26.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    26.40

    26.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210201

    住房公积金

    26.40

    26.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门决算公开02

     

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

     

    金额单位:万元

     

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

    727.71

    727.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    201

    一般公共服务支出

    669.12

    669.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    669.12

    669.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2010308

    信访事务

    669.12

    669.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    17.63

    17.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    1.10

    1.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080304

    财政对工伤保险基金的补助

    1.10

    1.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    16.53

    16.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    16.53

    16.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    14.56

    14.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21005

    医疗保障

    14.56

    14.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2100501

    行政单位医疗

    14.56

    14.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    26.40

    26.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    26.40

    26.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210201

    住房公积金

    26.40

    26.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

    部门决算公开04

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    727.71

    一、一般公共服务支出

    29

    669.12

    669.12

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    17.63

    17.63

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

    14.56

    14.56

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    26.40

    26.40

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    727.71

    本年支出合计

    52

    727.71

    727.71

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    25

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    26

    0.00

     

    54

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    27

    0.00

     

    55

     

     

     

    总计

    28

    727.71

    总计

    56

    727.71

    727.71

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

     


    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

    部门决算公开05

     

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

    金额单位:万元

     

    项目

    本年支出

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

     

    合计

    727.71

    409.11

    318.60

     

    201

    一般公共服务支出

    669.12

    350.52

    318.60

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    669.12

    350.52

    318.60

     

    2010308

    信访事务

    669.12

    350.52

    318.60

     

    208

    社会保障和就业支出

    17.63

    17.63

    0.00

     

    20803

    财政对社会保险基金的补助

    1.10

    1.10

    0.00

     

    2080304

    财政对工伤保险基金的补助

    1.10

    1.10

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    16.53

    16.53

    0.00

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    16.53

    16.53

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    14.56

    14.56

    0.00

     

    21005

    医疗保障

    14.56

    14.56

    0.00

     

    2100501

    行政单位医疗

    14.56

    14.56

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    26.40

    26.40

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    26.40

    26.40

    0.00

     

    2210201

    住房公积金

    26.40

    26.40

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     

     

     

     

    部门决算公开06

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

     

    金额单位:万元

    经济分类科目编码

    科目名称

    人员经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    公用经费

    合计

    327.11

    合计

    82.01

    301

    工资福利支出

    284.18

    302

    商品和服务支出

    82.01

    30101

    基本工资

    69.12

    30201

    办公费

    8.87

    30102

    津贴补贴

    193.89

    30202

    印刷费

    0.00

    30103

    奖金

    2.80

    30203

    咨询费

    0.00

    30104

    社会保障缴费

    15.66

    30204

    手续费

    0.02

    30105

    伙食费

    30205

    水费

    1.48

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30206

    电费

    17.46

    30107

    绩效工资

    0.00

    30207

    邮电费

    7.49

    30199

    其他工资福利支出

    2.70

    30208

    取暖费

    18.71

    303

    对个人和家庭的补助

    42.93

    30209

    物业管理费

    11.71

    30301

    离休费

    0.00

    30211

    差旅费

    0.00

    30302

    退休费

    16.53

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    30305

    生活补助

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30216

    培训费

    0.00

    30307

    医疗费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.58

    30308

    助学金

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30219

    被装购置费

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30311

    住房公积金

    26.40

    30226

    劳务费

    12.12

    30312

    提租补贴

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.00

    30229

    福利费

    3.56

     

     

     

    30231

    公务用车维护费

    0.00

     

     

     

    30239

    其他交通费用

    0.00

     

     

     

    30240

    税金及附加费用

    0.00

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    0.00

     

     

     

    310

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

     

     

     

    31002

    办公设备购置

    0.00

     

     

     

    31003

    专用设备购置

    0.00

     

     

     

    31005

    基础设施建设

    0.00

     

     

     

    31006

    大型修缮

    0.00

     

     

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

     

     

     

    31008

    物资储备

    0.00

     

     

     

    31009

    土地补偿

    0.00

     

     

     

    31010

    安置补助

    0.00

     

     

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

     

     

     

    31012

    拆迁补偿

    0.00

     

     

     

    31013

    公务用车购置

    0.00

     

     

     

    31019

    其他交通购置

    0.00

     

     

     

    31099

    其他资本性支出

    0.00

     

     

     

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

     

     

     

    30402

    事业单位补贴

    0.00

     

     

     

    30403

    财政贴息

    0.00

     

     

     

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

     

     

     

    307

    债务利息支出

    0.00

     

     

     

    30701

    国内债务付息

    0.00

     

     

     

    30707

    国外债务付息

    0.00

     

     

     

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    39906

    赠与

    0.00

     

    政府性基金预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

    部门决算公开07

     

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

    金额单位:万元

     

    项目

    本年支出

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     

     

    部门决算相关信息统计表

     

     

     

     

     

     

    部门决算公开08

    部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局

     

    金额单位:万元

    项目

    行次

    统计数

    项目

    行次

    统计数

    项目

    行次

    统计数

    栏次

    1

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款“三公”经费支出

    1

    二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

    19

    三、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

    37

    82.01

    (一)支出合计

    2

    24.45

    (一)支出合计

    20

    24.45

    (一)行政单位

    38

    82.01

    1.因公出国(境)费

    3

    0.00

    1.因公出国(境)费

    21

    0.00

    (二)参照公务员法管理事业单位

    39

    0.00

    2.公务用车购置及运行维护费

    4

    23.87

    2.公务用车购置及运行维护费

    22

    23.87

     

    40

     

    1)公务用车购置费

    5

    0.00

    1)公务用车购置费

    23

    0.00

    四、财政性资金政府采购支出

    41

    0.00

    2)公务用车运行维护费

    6

    23.87

    2)公务用车运行维护费

    24

    23.87

    (一)货物

    42

    0.00

    3.公务接待费

    7

    0.58

    3.公务接待费

    25

    0.58

    (二)工程

    43

    0.00

     

    8

     

    1)国内接待费

    26

    0.58

    (三)服务

    44

    0.00

     

    9

     

    2)国(境)外接待费

    27

    0.00

     

    45

     

     

    10

     

    (二)相关统计数

    28

    五、国有资产占用情况

    46

     

    11

     

    1.因公出国(境)团组数(个)

    29

    0

    (一)车辆数合计(辆)

    47

    0

     

    12

     

    2.因公出国(境)人次数(人)

    30

    0

    1.部级领导干部用车

    48

    0

     

    13

     

    3.公务用车购置数(辆)

    31

    0

    2.一般公务用车

    49

    0

     

    14

     

    4.公务用车保有量(辆)

    32

    0

    3.一般执法执勤用车

    50

    0

     

    15

     

    5.国内公务接待批次(个)

    33

    12

    4.特种专业技术用车

    51

    0

     

    16

     

    6.国内公务接待人次(人)

    34

    90

    5.其他用车

    52

    0

     

    17

     

    7.国(境)外公务接待批次(个)

    35

    0

    (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

    53

    0

     

    18

     

    8.国(境)外公务接待人次(人)

    36

    0

     

    54

     

    补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因:公务用车运行维护费较上年决算数同比减少22.51%;公务接待费较上年决算数同比减少46.29%

    2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因:“三公”经费支出总额为24.45万元。其中:公务用车运行维护费23.87万元;公务接待费0.58万元。其中:公务用车运行维护费较上年决算数同比减少22.51%;公务接待费较上年决算数同比减少46.29%

    3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因:无显著变动。

    4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因:年末固定资产122.55万元,新增固定资产7.34万元为购置办公设备支出。

    5.本表中其他需要说明的事项:

     


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